Mit diesem Menüpunkt werden anhand der vorhandenen Daten der Hauseigentümerabrechnung für die Verbuchung und Überweisung aufbereitet:

Folgende Parameter stehen Ihnen zur Verfügung:
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Kanzlei |
Eingabe der gewünschten Kanzleinummer(n) |
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Objekt |
Eingabe der gewünschten Objektnummer(n) |
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Eigentümer |
Auswahl Eigentümer-ID lt. Eigentümer-Stammdaten |
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Für Jahr |
für welches Jahr soll die Buchung/Überweisung erzeugt werden |
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Für Monat |
für welchen Monat soll die Buchung/Überweisung erzeugt werden |
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Per-Datum |
per-Datum der Buchung/Überweisung |
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Nur A<K>kontierungen oder auch <A>brechn. |
Sollen in diesem Schritt nur A<K>ontierung oder auch <A>brechnungen erstellt werden? In der Regel werden diese in 2 Schritten erzeugt – Akontierungen anfangs des Monats und Abrechnungen nach Monatsablauf – bzw. werden mit den Abrechnungen des laufenden Monats die Akontierungen des Folgemonats erzeugt. Für die Erzeugung von reinen Akonti ohne Abrechnungsdaten dient der Menüpunkt 10/1241 Nur Hauseigentümerakonti erzeugen. |
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Abrechnungskurzcode |
Abrechnungskurzcode, wie im Abrechnungslauf eingegeben |
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Von Periode |
Beginn des Abrechnungszeitraums (Format JJJJMM), wie im Abrechnungslauf eingegeben |
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Bis Periode |
Ende des Abrechnungszeitraumes (Format JJJJMM), wie im Abrechnungslauf eingegeben |
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Version |
Eingabe Version, wie im Abrechnungslauf eingegeben |
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Akontierungen erzeugen |
Sollen Akontierungen überhaupt erzeugt werden J/N. |
Mit diesem Menüpunkt werden die Daten für die Verbuchung/Überweisung in die Maske 10/1248 aufbereitet und können hier bearbeitet werden.