Überleiten verr. HON in FIBU, 570

Hier können Sie Ihre verrechneten Honorare in die Finanzbuchhaltung übernehmen.

 

 

Starten Sie diesen Menüpunkt, so werden die von Ihnen angegebenen Honorare in die FIBU Maske 502 Dialogbuchung als Ausgangsrechnung übernommen.

 

Sie können diese bearbeiten und anschließend verbuchen.

 

Voraussetzung für die automatische Verbuchung ist, dass in der Maske 200 Info-Klient jedem Klienten sein Debitorenkonto aus der Kanzleibuchhaltung zugeordnet ist.

 

Fakturier-Kanzlei(en):

      Sie können „%“ eingeben: es werden alle Fakturier-Kanzleien übernommen;

      man kann eine einzelne Ziffer eingeben; (3)

      man kann Ziffern mit einem Beistrich getrennt eingeben (1, 3, 6,10)

      man kann zwischen zwei Ziffern das Wort "bis" benutzen (1 bis 10)

 

 

Jahr:

aus welchem Jahr die Honorarnote stammt; Möglichkeiten wie oben

 

 

Belegnummer(n):

welche Honorarnoten sollen übernommen werden; Möglichkeiten wie oben

 

 

Kanzlei:

in welche Kanzlei soll übernommen werden - % entspricht der Fakturierungs-Kanzlei.

 

 

Klient:

in welchen Klienten soll übernommen werden - % entspricht dem Kanzleiklienten

 

 

Buchungsdatum:

% entspricht dem Tagesdatum

 

 

Buchungstext:

% entspricht dem Standardtext = Honorarnummer und Datum (JJJJMM), Sie können bis zu 240 Zeichen eingeben, das Feld rollt weiter (es werden nur 15 Zeichen angezeigt)

Bereits übergeleitet:

Standardwert –

N = es werden alle noch nicht übergeleiteten Honorare übergeleitet,

J = es werden nur Honorare übergeleitet, die schon einmal übergeleitet wurden.

 

% = es werden sowohl übergeleitete, als auch noch nicht übergeleitete Honorare übernommen.

 

 

Zahlungsart:

Z=Zahlscheine, E=Einziehungsaufträge, D=Dauerauftrag: Sie können Honorarnoten für eine bestimmte Zahlungsart übernehmen.

 

 

Buchungsliste ausdrucken:

J/N möglich. Hier wird eine Kontrollliste zu allen Buchungen, die in die Maske Dialogbuchung übergeleitet werden, gedruckt.

 

 

Sortierung nach Klient oder Belegnummer:

Nach welchem Kriterium soll die Buchungsliste sortiert werden. K=Klient, B=Belegnummer.

 

 

Valutadatum:

Abweichend vom Belegdatum kann im Format TT.MM.JJJJ ein Valutadatum angegeben werden. Geben Sie einen Bindestrich ein, wird das Belegdatum als Valutadatum verwendet.

 

 

Kontonummer für Zuschlag:

Dieser Parameter ist für die Honorarverrechnung der Hausverwaltungen

 

Beginnen Sie die Übernahme mit der Taste F12.