Ausdruck Vorschreibungs-Serienbriefe, 10/1131

In diesem Menüpunkt können vordefinierte Vorschreibungs-Serienbriefe ausgedruckt werden. Hierbei kann es sich um einzelne Belege oder SEPA-Zahlungsanweisungen (keine Doppelzahlungsanweisungen – siehe 10/8027) handeln.

Die Möglichkeiten der Definition von Serienbriefen entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Kapitel dieses Handbuchs.

 

 

Folgende Parameter stehen Ihnen zur Verfügung:

Auswertungsvorlage

Auswahl, ob Ausdruck über das neue Modul BI Publisher erzeugt werden soll:

-‚ Ausdruck über IGEL Serienbrief-Standard

‚+‘ IGEL BI Standard Vorlage

 

‚Dateiname + Pfad‘ individuelle Vorlage für Ausdruck

Versandvorlage

Versandvorlage für E-Mail, wenn Vorschreibungen über E-Mail

für E-Mail-Versand

versendet werden sollen, und nicht per Post (für Auswahl Vorlagen)

Vorlage

Serienbrief-Vorlage (für Auswahl aus 10/1130)

Kanzlei

Einschränkung auf ausgewählte Kanzlei(en)

Objekt

Einschränkung auf ausgewählte Objekt(e)

Objektart

Einschränkung auf ausgewählte Objektart(en)

Verbucht

Einschränkung auf verbuchte/nicht verbuchte Zahlungsposten

Serienbrief pro Monat

Ausdruck Serienbrief pro Monat (Einzelbelege pro Monat/Zahlscheine pro Monat) oder 1 Serienbrief für den ausgewählten Zeitraum

VS aus Jahr/

auf Basis welches Jahr/Monats aus 10/402 sollen die Serienbriefe

VS aus Monat

erstellt werden

VS von Jahr/

Zeitraum, für den die Serienbriefe gedruckt werden sollen – Von

VS von Monat

Jahr/Monat

VS bis Jahr/

Zeitraum, für den die Serienbriefe gedruckt werden sollen – Bis

VS bis Monat

Jahr/Monat

EDV-Nummer

Einschränkung auf ausgewählte EDV-Nummer(n)

Intervall-Berücksicht.

Soll das Intervall berücksichtigt werden J/N

Druck Eig., BN, HB

Einschränkung auf ausgewählte Versandarten aus 10/400 (Eigentümer, Bestandnehmer, Hausbesorger oder E-Mail)

Urkategorie

Einschränkung auf Tops mit bestimmter Urkategorie (Stammdaten in der Maske 10/400 Bestandseinheiten)

Text für Einzieher

Textvariable für Andruck bestimmter Texte für Vorlage für Bestandnehmer mit Zahlungsart mit Einzieher

Text für Zahlscheine

Textvariable für Andruck bestimmter Texte für Vorlage für mit Zahlungsart mit Zahlschein

Zahlungsposteneinschr.

Einschränkung auf ausgewählte Zahlungsposten

Nur Einzieher drucken

Ausdruck nur von Bestandnehmern mit Zahlungsart mit Einzug

J nur BN mit Zahlungsart mit Einzug

 

N nur BN mit Zahlungsart ohne Einzug

 

% alle BN

Nur wertgesicherte

Ausdruck von Serienbriefen nur für BN, wo eine Wertsicherung mit Gültigkeit vom ausgewählten Basis-Jahr/Monat erfolgte

BN-Status

Einschränkung auf ausgewählte Bestandnehmer-Status (10/400-BN)

Zahlungsart

Einschränkung auf ausgewählte Zahlungsart(en) (10/400-BN)

Sachbearbeiter

Einschränkung auf ausgewählte Sachbearbeiter (10/2000 Objekt)

Bestandnehmerwähr.

nicht mehr aktiv

Zahlungsposten

 

zusammenfassen J/N

Zusammenfassen der Zahlungsposten nach hinterlegter Gruppe in 10/6204 – Spalte ZapoZu. Dient der Zusammenfassung für den Andruck von bspw. einer BK-Position, obwohl im Hintergrund in den Objektkalkulationen mehrere BK-Positionen erfasst wurden

Zweite Währung

für Andruck im EURO-Umstellungszeitraum

Sortierung

Sortierung nach <N>ame, <E>DV oder <P>LZ

nur im BO Modul mit individueller Vorlage aktiv

Mit diesem Parameter kann der Name der Datei im Emailanhang definiert werden. Verwendet man einen Bindestrich, wird der Dateiname Rechnung vergeben.